決算説明会資料
2018
2
28
サ
バ
コム株式会社
高度化
2017
年
月期
Copyright 2018 Cyber Com Co.,Ltd.All rights reserved.
Cyber Com
目次
P.2
~
8
会社概要
Ϩ
P.9
~
16
決算説明
ϩ
P.17
~
31
今後の経営戦略
Ϫ
P.32
~
35
参考資料
ϫ
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Cyber Com
.会社概要
.決算説明 .今後 経営戦略 .参考資料商
号
株式会社
本 店 本 社
所 在 地
設 立 年 月 日
1978
年 昭和
53
年
12
月
4
日
代 表 者 氏 名
資 本 金
39,956
万円
大 株 主
富士ソフト株式会社
51.88
%
2017
年
12
月末現在
従 業 員
947
名
2018
年
1
月現在
事 業 内 容
ソフト
サービス事業、フ シ テ 事業
開発事業、
3
会社概要と事業拠点
本
店
横浜本社
〒
980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町二丁目
7
番
17
号
朝日生命仙台一番ビ
〒
231-0005
神奈川県横浜市中区本町
4-34
サ バーコム株式会社横浜本社ビ
本店/
仙台
我孫子
福岡
新潟
こ
の歩
会社創立
40
周年 迎え
2018
年
こ
客様
応え
発展成長 努
い
2
月
富士ソ
業務提携
通信系開発 特化
3
月
横浜本社移転
6
月
決算期変更
12
月
会社創立
3
月
富士ソ
プ
会社
4
社合併
6
月
JASDAQ
上場
2
月
東証二部上場
4
月
東証一部上場
12
月 創立
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.会社概要
.決算説明 .今後 経営戦略 .参考資料5
ッ
2017
年
6
月
23
日開催 第
39
回定時株主総会決議
以下 内容 変更
決算期 事業年度 末日 変更
1
事業目的 追加
2
●不動産関連事業
所有不動産 有効活用
定期的 収入 見込
●電気通信事業
客様
応え た
事業
業容拡大 見込
親会社
決算期統一 図 経営計画 策定や業績管理
事業運営 効率化 推進
共
今後見込
海外展開 自社
販売 協業等
考慮 た
変更前
3
月
31
日
変更後
12
月
31
日
事業内容
Cyber Com
積 重 た通信技術 活
制御や業務
幅広 手掛
ソ
開発事業
ワ
/
構築 保守 運用 評価検証 行うSI
や自社
販売
行う
事業 主た 事業
た
年
月期
所有
不動産
事業
事業
ソ
開発事業
1
SI
自社
電機 通信機器
様や
ン
様
受託開発
不動産 有効活用
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.会社概要
.決算説明 .今後 経営戦略 .参考資料7
事業内容
ソ
開発事業
2
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
開
発
事
業
通信
ソ
ワ
網開発 基地局装置開発
(5G)
/
開発
ン
開発 無線通信
や
装置 開発
ワ
監視
や各種制御装置 通信
機能 係わ 開発
等
制御
ソ
ECUや
ン関連等 車載
開発 複合機
向
ン及び
開発 半導体製造装置
開発 公共交通機関運賃精算
開発 業務用
開発
等
業務
ソ
企業向 業務
開発
関連
開発 生命
保険会社向
開発 EC
構築 医療向
事業内容
事業
3
サ
ー
ビ
ス
事
業
SI
保守運用
や仮想化等
び 通信
ワ
評価
/
高
構築
評価検証 提供
自社
こ
培 た専門技術力 経験 活
自社 開発 た
電話
あ
Cyber Smart
®
製品 中心
た
事業
4
前期
当期
前期比較
ついての注意事項
2017/4
▼
2018/1
▼
2016/4
▼
2017/1
▼
前期実績
2016
年
4
月
12
月
9
ヶ月間
当期実績
2017
年
4
月
12
月
9
ヶ月間
比較
決算期変更 経過期間
当期 9ヶ月決算
前期比較
9
ヶ月間
同一期間比較
い
2016/4
~
2017/3
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.会社概要
.決算説明
.今後 経営戦略 .参考資料単位:
百万円
2017
年
3
月期
(1~3Q)
2017
年
12
月期
実績
(2016/4-12)
(2017/4-12)
実績
前期比
前期差
(2017/4-12)
計画
計画比
売上高
7,090
8,131
114.7%
1,040
7,500
108.4%
営業利益
480
444
92.4%
▲
36
380
116.9%
営業利益率
6.8%
5.5%
-
-
5.1%
-
経常利益
505
453
89.8%
▲
51
390
116.3%
当期純利益
344
318
92.5%
▲
25
260
122.6%
当期純利益率
4.9%
3.9%
-
-
3.5%
-
11
決算
イライ
~計画の完全達成~
業績推移
(1/2)
7,090
8,131
7,500
2017/3
月期
(1-3Q
実績
2017/12
月期実績
2017/12
月期計画
計画比
108.4
%
達成
[売上高]
単位:百万円
前期同一期間比
114.7
%
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.会社概要
.決算説明
.今後 経営戦略 .参考資料13
業績推移
(2/2)
480
444
380
2017/3
月期実績
(1-3Q
2017/12
月期実績
2017/12
月期計画
[営業利益]
単位:百万円
計画比
116.9
%
達成
研究開発
先行投資
決算期変更 影響
前期同一期間比
92.4
%
増収効果
4
億
44
百万円 計画比
16.9%
増
計画 上回
結果
た
売上高
セ
ン
別
●ソ
開発事業
⇒通信ソ
減少 た
制御ソ
や業務ソ
好調分野へ 要員
あ
売上高
65
億
1
百万円 前期同一期間比
13.7
%増
増収
た
●
事業
単位:
百万円
2017
年
3
月期
(1~3Q)
2017
年
12
月期
実績
実績
前期比
前期差
ソ
開発事業
5,718
6,501
113.7
%
783
通信ソ
1,480
1,326
89.6
%
▲
153
制御ソ
1,639
2,199
134.2
%
560
業務ソ
2,598
2,975
114.5
%
376
事業
1,372
1,584
115.5
%
212
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.会社概要
.決算説明
.今後 経営戦略 .参考資料2,598
2,975
1,639
2,199
1,480
1,326
2017/3
月期
(1-3Q)
2017/12
月期
15
売上高
ソ
開発事業
5G
関連 引合 増え
あ
2017
年度 国内外 通信
案件 減少傾向 推移
車載
開発案件 好調 推移
企業向 業務
関連
生保
EC
構築 医療向
電子
決済関連
等 開発案件 好調 推移
5,718
6,501
比較対象
前期
1-3Q (2016/4
~
12)
と
当期
(2017/4
~
12)
単位:百万円
■
通信ソ
■
制御ソ
■
業務ソ
通信
制御
1,372
1,584
2017/3
月期
(1-3Q
2017/12
月期
売上高
サ
事業
化対応案件 通信
向
ワ
構築案件 増加
Cyber Smart
®
大型案件 受注
ン 出展
販売強化
客様へ 提案力強化
Cyber IP-PBX
Cyber Phone
販売 好調 推移
■
SI
■
中長期方針
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.会社概要 .決算説明
.今後 経営戦略
.参考資料19
中期ロー
マップ
生 生
た発展成長 通
ソ
技術
社会
そ
客様 株主様 社員 貢献
企業理念
2017
年
2018
年
2019
年
長期計画
中期計画
.お客様満足度 社員満足度向上
ン
~増収増益 継続~
.
ン ン
ワ
ップ
.安定し 利益体質 確立
.高付加価値
ネ
創出
成長戦略
変遷
ソ ン ン 武器 高度化 び品質 追求
ン ン SI CTI 構築事業 拡大及び強化 高付加価値高機能 高品質 備えた製品 投入 拡大 新規 創出
営業 ン ン 客様目線 徹底 ~迅速営業 顧客満足度 向上~
管理 ン ン 現場支援 高度化 ン ン 強化 ~社員 元気 笑顔 作 ~
成長 柱
●本社移転 集約化 ●売上高100億達成 ●働 方改革 推進 ●創立40周年(2018年12月4日)
市場環境
主要顧客動向
策定
高度化
定着
ン ン ワ
高付加価値
創出
安定 た利益体質
客様満足度 社員満足度 向上
未来へ
東京オ ン ッ 2020
IoT関連
社会 ン 分野へ 対応
次世代自動車へ対応 大型案件へ 注力通信 ッ 増強へ 対応 公共分野へ 注力新しいサ 創造/事業化
次世代通信規格5Gへ 対応 2020
AI実用化 高度
ITS/自動運転 2020
ッ タ
中長期方針
サ
バ
コム
ョン
2020
~増収増益の
~
. 客様満足度 社員満足度 向上
.
ン ン
ワ
ソ
ン ン サ
ン ン 営業 ン ン 管理 ン ン
.安定 た利益体質 確立
.高付加価値
創出
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.会社概要 .決算説明
.今後 経営戦略
.参考資料21
発展成長してい
ための投資
働 方改革
技術者育成
(
専門特化技術者
)
増強
技術者研修
拡充 高度化
新卒 中途採用
強化
人財確保
様
ン強化
新規開拓
応え
機能拡充
知名度
ン強化
高
開発現場
化
対策強化
残業時間 削減
目標:月平均残業
23
時間
&
休出
導入
有給休暇 取得推進
多様 働 方 支え 制度 整備
(
育児 介護休業 短縮勤務
)
開発環境 改善
ン
施策
(
ワ
ン
最適化
単年度方針
高度化
~全
を見直し高度化を図
~
ソ
事業
収益構造 高度化
事業
SI
: 既存事業 高度化 構築分野 増強
自社
:
捉えた新機能 実現
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.会社概要 .決算説明
.今後 経営戦略
.参考資料23
“高度化”
~未来へつ
サイ
ーコ
テ
ロ
ーの実現へ~
さ
成長 発展
こ
市場や社会
必要 さ
会社 あ 続
た
既存技術 高度化 取 組
先進技術 挑戦
い
ソフ
ア開発事業
通信ソ
次世代移動通信
G
技術者
増強
仮想化技術
SDN,NFV
業務ソ
金融 公共 拡大
分野 拡大
制御ソ
車載 先進技術者 増強
安全走行 自動運転
画像技術 活
収益構造の高度化
既存技術の高度化
よ
高収益化
プロ
管理の高度化
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.今後 経営戦略
.参考資料25
サービ
事業
SIサービ
既存事業の高度化
構築分野の増強
対応力の強化
高付加価値化
新た
ソ
ュ
ョンの創出
新た
モ
の創出
へ
サ
バ
ッ
ワ
構築
構築系技術者 増強
仮想化技術 対応力
強化
対策並び
認証技術 高度化
評価
検証
先進技術へ 参画
G
様々 通信
検証技術
提供
自動化支援
効率化
運用
保守
運用設計技術者 増強
JP1 Zabbix
等
サービ
事業
自社プロダ
オ
電話
コ
ンタ
ムの
Cyber Smart
®
販売の拡大を目指す
よ
魅力的
製品へ
展示会等
ン活動
知名度
市場
捉えた魅力的 製品へ
応 た柔軟
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.会社概要 .決算説明
.今後 経営戦略
.参考資料前期
当期
来期
27
2018
年
12
月期決算計画
(1/2)
2017/4
~
12
2018/1
~
12
2016/4
~
12
2017/4
▼
2016/4
▼
2017/1
▼
前期
4
Q実績+当期実績
2017
年
1
月
12
月
12
ヶ月間
来期計画
2018
年
1
月
12
月
12
ヶ月間
比較
決算期変更
当期
9
ヶ月決算 あ た
来期比較 当期実績
前期第
4
四半期実績 加えた
12
ヶ月間
同一期間比較
い
2018/1
▼
2018/12
▼
単位:
百万円
当期
来期
当期実績
(2017/4-12)
前期
4Q+
当期
(2017/1-12)
計画
(2018/1-12)
同一期間比
売上高
8,131
10,785
11,500
106.6%
営業利益
444
498
580
116.3%
営業利益率
5.5%
4.6
%
5.0%
-
経常利益
453
512
580
113.3%
当期純利益
318
365
390
106.7%
当期純利益率
3.9%
3.4%
3.4%
-
株当た 当期純利益 円
39.74
45.59
48.62
-
株当た 配当金 円
13.00
-
15.00
-
2018
年
12
月期決算計画
(2/2)
来期 売上高
115
億円 同一期間増減率
6.6
%増
増収
見込
事業拡大 向 た人財採用 技術者育成 強化 加え 積極的 営業活動 行うた
費用等 見込
来期 営業利益
5
億
80
百万円 同一期間増減率
16.3
%増
Copyright 2018 Cyber Com Co.,Ltd.All rights reserved.
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.会社概要 .決算説明
.今後 経営戦略
.参考資料8,257
8,876
9,744
8,131
11,500
487
505
535
444
580
0
500
1,000
0
4,000
8,000
12,000
2015/3
月期
2016/3
月期
2017/3
月期
2017/12
月期
2018/12
月期
(
計画
)
20xx/12
月期
29
今後の成長イ
ー
~増収増益の
~
9
ヶ月
決算
12
ヶ月
決算
■
売上高
左軸
■
営業利益 右軸
営業
利益率
5.9%
5.7%
5.5%
5.5%
5.0%
株主還元
11
13
13
13
15
0
5
10
15
2015/3
月期
2016/3
月期
2017/3
月期
2017/12
月期
2018/12
月期
予定
安定 た配当
継続
い
※201グ/3月期 配当金:普通配当
9.5
円
+
東証二部上場記念配当
1.5
円
※2016/3月期 配当金:普通配当
11.5
円
+
東証一部指定記念配当
1.5
円
9
ヶ月
決算
[ 株あた
配当金 配当性向]
配当性向
29.9
%
30.3
%
26.6
%
32.7
%
30.9
%
円
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.参考資料31
自己資本当期純利益率
ROE
2017
年
12
月期
9
ヶ月決算 た 一時的
ROE
下
高収益化 向 た取 組
利益確保
ROE
維持 向上 努
い
295
344
391
318
0
100
200
300
400
2015/3
月期
2016/3
月期
2017/3
月期
2017/12
月期
20XX/12
月期
[当期純利益
ROE
]
9
ヶ月
決算
ROE
8.6
%
9.3
%
9.9
%
7.6
%
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.会社概要 .決算説明 .今後 経営戦略
.参考資料
そ 他
ン
日本
ソ
ン
APRESIA Systems
小田原機器 東京
ン宮城
ワ
応用技術研究所
等
NTT
東芝
富士ソ
富士通
日立
日本電気
27.4%
28.2%
11.5%
9.5%
7.5%
8.0%
8.0%
6.7%
3.8%
5.0%
2.1%
3.0%
39.7%
39.6%
2017
年
3
月期
1-3Q)
2017
年
12
月期
33
顧客別売上構成比
比較対象
前期
1-3Q (2016/4
~
12)
と
当期
(2017/4
~
12)
単位:
百万円
2017
年
3
月期
2017
年
12
月期
期末残高
構成比
期末残高
構成比
増減額
流動資産
4,162
56.9%
3,992
55.7%
▲
170
固定資産
3,155
43.1%
3,176
44.3%
20
資産合計
7,318
100.0%
7,168
100.0%
▲
150
流動負債
1,782
24.4%
1,293
18.1%
▲
488
固定負債
1,432
19.6%
1,555
21.7%
123
負債合計
3,214
43.9%
2,849
39.8%
▲
364
純資産合計
4,103
56.1%
4,318
60.2%
214
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