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2017年12月期 決算説明会資料 IR資料 | IR情報 | サイバーコム株式会社

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Academic year: 2018

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決算説明会資料

2018

2

28

コム株式会社

高度化

2017

月期

(2)

Copyright 2018 Cyber Com Co.,Ltd.All rights reserved.

Cyber Com

目次

P.2

8

会社概要

Ϩ

P.9

16

決算説明

ϩ

P.17

31

今後の経営戦略

Ϫ

P.32

35

参考資料

ϫ

(3)
(4)

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Cyber Com

.会社概要

.決算説明 .今後 経営戦略 .参考資料

株式会社

本 店 本 社

所 在 地

設 立 年 月 日

1978

年 昭和

53

12

4

代 表 者 氏 名

資 本 金

39,956

万円

大 株 主

富士ソフト株式会社

51.88

2017

12

月末現在

従 業 員

947

2018

1

月現在

事 業 内 容

ソフト

サービス事業、フ シ テ 事業

開発事業、

3

会社概要と事業拠点

横浜本社

980-0811

宮城県仙台市青葉区一番町二丁目

7

17

朝日生命仙台一番ビ

231-0005

神奈川県横浜市中区本町

4-34

サ バーコム株式会社横浜本社ビ

本店/

仙台

我孫子

福岡

新潟

(5)

の歩

会社創立

40

周年 迎え

2018

客様

応え

発展成長 努

2

富士ソ

業務提携

通信系開発 特化

3

横浜本社移転

6

決算期変更

12

会社創立

3

富士ソ

会社

4

社合併

6

JASDAQ

上場

2

東証二部上場

4

東証一部上場

12

月 創立

(6)

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5

2017

6

23

日開催 第

39

回定時株主総会決議

以下 内容 変更

決算期 事業年度 末日 変更

1

事業目的 追加

2

●不動産関連事業

所有不動産 有効活用

定期的 収入 見込

●電気通信事業

客様

応え た

事業

業容拡大 見込

親会社

決算期統一 図 経営計画 策定や業績管理

事業運営 効率化 推進

今後見込

海外展開 自社

販売 協業等

考慮 た

変更前

3

31

変更後

12

31

(7)

事業内容

Cyber Com

積 重 た通信技術 活

制御や業務

幅広 手掛

開発事業

構築 保守 運用 評価検証 行うSI

や自社

販売

行う

事業 主た 事業

月期

所有

不動産

事業

事業

開発事業

1

SI

自社

電機 通信機器

様や

受託開発

不動産 有効活用

(8)

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7

事業内容

開発事業

2

通信

網開発 基地局装置開発

(5G)

開発

開発 無線通信

装置 開発

監視

や各種制御装置 通信

機能 係わ 開発

制御

ECUや

ン関連等 車載

開発 複合機

ン及び

開発 半導体製造装置

開発 公共交通機関運賃精算

開発 業務用

開発

業務

企業向 業務

開発

関連

開発 生命

保険会社向

開発 EC

構築 医療向

(9)

事業内容

事業

3

SI

保守運用

や仮想化等

び 通信

評価

構築

評価検証 提供

自社

培 た専門技術力 経験 活

自社 開発 た

電話

Cyber Smart

®

製品 中心

事業

4

(10)
(11)

前期

当期

前期比較

ついての注意事項

2017/4

2018/1

2016/4

2017/1

前期実績

2016

4

12

9

ヶ月間

当期実績

2017

4

12

9

ヶ月間

比較

決算期変更 経過期間

当期 9ヶ月決算

前期比較

9

ヶ月間

同一期間比較

2016/4

2017/3

(12)

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.今後 経営戦略 .参考資料

単位:

百万円

2017

3

月期

(1~3Q)

2017

12

月期

実績

(2016/4-12)

(2017/4-12)

実績

前期比

前期差

(2017/4-12)

計画

計画比

売上高

7,090

8,131

114.7%

1,040

7,500

108.4%

営業利益

480

444

92.4%

36

380

116.9%

営業利益率

6.8%

5.5%

-

-

5.1%

-

経常利益

505

453

89.8%

51

390

116.3%

当期純利益

344

318

92.5%

25

260

122.6%

当期純利益率

4.9%

3.9%

-

-

3.5%

-

11

決算

イライ

~計画の完全達成~

(13)

業績推移

(1/2)

7,090

8,131

7,500

2017/3

月期

(1-3Q

実績

2017/12

月期実績

2017/12

月期計画

計画比

108.4

%

達成

[売上高]

単位:百万円

前期同一期間比

114.7

%

(14)

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13

業績推移

(2/2)

480

444

380

2017/3

月期実績

(1-3Q

2017/12

月期実績

2017/12

月期計画

[営業利益]

単位:百万円

計画比

116.9

%

達成

研究開発

先行投資

決算期変更 影響

前期同一期間比

92.4

%

増収効果

4

44

百万円 計画比

16.9%

計画 上回

結果

(15)

売上高

●ソ

開発事業

⇒通信ソ

減少 た

制御ソ

や業務ソ

好調分野へ 要員

売上高

65

1

百万円 前期同一期間比

13.7

%増

増収

事業

単位:

百万円

2017

3

月期

(1~3Q)

2017

12

月期

実績

実績

前期比

前期差

開発事業

5,718

6,501

113.7

783

通信ソ

1,480

1,326

89.6

153

制御ソ

1,639

2,199

134.2

560

業務ソ

2,598

2,975

114.5

376

事業

1,372

1,584

115.5

212

(16)

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.決算説明

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2,598

2,975

1,639

2,199

1,480

1,326

2017/3

月期

(1-3Q)

2017/12

月期

15

売上高

開発事業

5G

関連 引合 増え

2017

年度 国内外 通信

案件 減少傾向 推移

車載

開発案件 好調 推移

企業向 業務

関連

生保

EC

構築 医療向

電子

決済関連

等 開発案件 好調 推移

5,718

6,501

比較対象

前期

1-3Q (2016/4

12)

当期

(2017/4

12)

単位:百万円

通信ソ

制御ソ

業務ソ

通信

制御

(17)

1,372

1,584

2017/3

月期

(1-3Q

2017/12

月期

売上高

事業

化対応案件 通信

構築案件 増加

Cyber Smart

®

大型案件 受注

ン 出展

販売強化

客様へ 提案力強化

Cyber IP-PBX

Cyber Phone

販売 好調 推移

SI

(18)
(19)

中長期方針

(20)

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.参考資料

19

中期ロー

マップ

生 生

た発展成長 通

技術

社会

客様 株主様 社員 貢献

企業理念

2017

2018

2019

長期計画

中期計画

.お客様満足度 社員満足度向上

~増収増益 継続~

ン ン

ップ

.安定し 利益体質 確立

.高付加価値

創出

成長戦略

変遷

ン ン 武器 高度化 び品質 追求

ン ン SI CTI 構築事業 拡大及び強化 高付加価値高機能 高品質 備えた製品 投入 拡大 新規 創出

営業 ン ン 客様目線 徹底 ~迅速営業 顧客満足度 向上~

管理 ン ン 現場支援 高度化 ン 強化 ~社員 元気 笑顔 作 ~

成長 柱

●本社移転 集約化 ●売上高100億達成 ●働 方改革 推進 ●創立40周年(2018年12月4日)

市場環境

主要顧客動向

策定

高度化

定着

ン ン ワ

高付加価値

創出

安定 た利益体質

客様満足度 社員満足度 向上

未来へ

東京オ ン ッ 2020

IoT関連

社会 ン 分野へ 対応

次世代自動車へ対応 大型案件へ 注力通信 ッ 増強へ 対応 公共分野へ 注力新しいサ 創造/事業化

次世代通信規格5Gへ 対応 2020

AI実用化 高度

ITS/自動運転 2020

ッ タ

(21)

中長期方針

コム

ョン

2020

~増収増益の

. 客様満足度 社員満足度 向上

ン ン

ン ン サ

ン ン 営業 ン ン 管理 ン ン

.安定 た利益体質 確立

.高付加価値

創出

(22)

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21

発展成長してい

ための投資

働 方改革

技術者育成

(

専門特化技術者

)

増強

技術者研修

拡充 高度化

新卒 中途採用

強化

人財確保

ン強化

新規開拓

応え

機能拡充

知名度

ン強化

開発現場

対策強化

残業時間 削減

目標:月平均残業

23

時間

休出

導入

有給休暇 取得推進

多様 働 方 支え 制度 整備

(

育児 介護休業 短縮勤務

)

開発環境 改善

施策

(

最適化

(23)

単年度方針

高度化

~全

を見直し高度化を図

事業

収益構造 高度化

事業

SI

: 既存事業 高度化 構築分野 増強

自社

捉えた新機能 実現

(24)

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23

“高度化”

~未来へつ

サイ

ーコ

ーの実現へ~

成長 発展

市場や社会

必要 さ

会社 あ 続

既存技術 高度化 取 組

先進技術 挑戦

(25)

ソフ

ア開発事業

通信ソ

次世代移動通信

G

技術者

増強

仮想化技術

SDN,NFV

業務ソ

金融 公共 拡大

分野 拡大

制御ソ

車載 先進技術者 増強

安全走行 自動運転

画像技術 活

収益構造の高度化

既存技術の高度化

高収益化

プロ

管理の高度化

(26)

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25

サービ

事業

SIサービ

既存事業の高度化

構築分野の増強

対応力の強化

高付加価値化

新た

ョンの創出

新た

の創出

構築

構築系技術者 増強

仮想化技術 対応力

強化

対策並び

認証技術 高度化

評価

検証

先進技術へ 参画

G

様々 通信

検証技術

提供

自動化支援

効率化

運用

保守

運用設計技術者 増強

JP1 Zabbix

(27)

サービ

事業

自社プロダ

電話

ンタ

ムの

Cyber Smart

®

販売の拡大を目指す

魅力的

製品へ

展示会等

ン活動

知名度

市場

捉えた魅力的 製品へ

応 た柔軟

(28)

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.参考資料

前期

当期

来期

27

2018

12

月期決算計画

(1/2)

2017/4

12

2018/1

12

2016/4

12

2017/4

2016/4

2017/1

前期

4

Q実績+当期実績

2017

1

12

12

ヶ月間

来期計画

2018

1

12

12

ヶ月間

比較

決算期変更

当期

9

ヶ月決算 あ た

来期比較 当期実績

前期第

4

四半期実績 加えた

12

ヶ月間

同一期間比較

2018/1

2018/12

(29)

単位:

百万円

当期

来期

当期実績

(2017/4-12)

前期

4Q+

当期

(2017/1-12)

計画

(2018/1-12)

同一期間比

売上高

8,131

10,785

11,500

106.6%

営業利益

444

498

580

116.3%

営業利益率

5.5%

4.6

5.0%

経常利益

453

512

580

113.3%

当期純利益

318

365

390

106.7%

当期純利益率

3.9%

3.4%

3.4%

株当た 当期純利益 円

39.74

45.59

48.62

株当た 配当金 円

13.00

15.00

2018

12

月期決算計画

(2/2)

来期 売上高

115

億円 同一期間増減率

6.6

%増

増収

見込

事業拡大 向 た人財採用 技術者育成 強化 加え 積極的 営業活動 行うた

費用等 見込

来期 営業利益

5

80

百万円 同一期間増減率

16.3

%増

(30)

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.今後 経営戦略

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8,257

8,876

9,744

8,131

11,500

487

505

535

444

580

0

500

1,000

0

4,000

8,000

12,000

2015/3

月期

2016/3

月期

2017/3

月期

2017/12

月期

2018/12

月期

(

計画

)

20xx/12

月期

29

今後の成長イ

~増収増益の

9

ヶ月

決算

12

ヶ月

決算

売上高

左軸

営業利益 右軸

営業

利益率

5.9%

5.7%

5.5%

5.5%

5.0%

(31)

株主還元

11

13

13

13

15

0

5

10

15

2015/3

月期

2016/3

月期

2017/3

月期

2017/12

月期

2018/12

月期

予定

安定 た配当

継続

※201グ/3月期 配当金:普通配当

9.5

東証二部上場記念配当

1.5

※2016/3月期 配当金:普通配当

11.5

東証一部指定記念配当

1.5

9

ヶ月

決算

[ 株あた

配当金 配当性向]

配当性向

29.9

30.3

26.6

32.7

30.9

(32)

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31

自己資本当期純利益率

ROE

2017

12

月期

9

ヶ月決算 た 一時的

ROE

高収益化 向 た取 組

利益確保

ROE

維持 向上 努

295

344

391

318

0

100

200

300

400

2015/3

月期

2016/3

月期

2017/3

月期

2017/12

月期

20XX/12

月期

[当期純利益

ROE

9

ヶ月

決算

ROE

8.6

9.3

9.9

7.6

(33)
(34)

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そ 他

日本

APRESIA Systems

小田原機器 東京

ン宮城

応用技術研究所

NTT

東芝

富士ソ

富士通

日立

日本電気

27.4%

28.2%

11.5%

9.5%

7.5%

8.0%

8.0%

6.7%

3.8%

5.0%

2.1%

3.0%

39.7%

39.6%

2017

3

月期

1-3Q)

2017

12

月期

33

顧客別売上構成比

比較対象

前期

1-3Q (2016/4

12)

当期

(2017/4

12)

(35)

単位:

百万円

2017

3

月期

2017

12

月期

期末残高

構成比

期末残高

構成比

増減額

流動資産

4,162

56.9%

3,992

55.7%

170

固定資産

3,155

43.1%

3,176

44.3%

20

資産合計

7,318

100.0%

7,168

100.0%

150

流動負債

1,782

24.4%

1,293

18.1%

488

固定負債

1,432

19.6%

1,555

21.7%

123

負債合計

3,214

43.9%

2,849

39.8%

364

純資産合計

4,103

56.1%

4,318

60.2%

214

(36)

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前期

1-3Q

実績

2016/4

2017/12

当期

(2017/12~2017/12)

増減

営業活動

81

211

129

投資活動

233

152

386

財務活動

103

103

0

現金及び現金同等物 増減額

255

260

515

現金及び現金同等物 期首残高

992

727

264

現金及び現金同等物 期末残高

736

988

251

35

キャッ

ュフロー計算書

単位:百万円

営業活動

賞与支給や法人税等 支払 伴う支出 あっ

売上高増 伴う税引前当期純利益 増加 よ

211

百万円 収入 プ

まし

投資活動

財務活動

本社移転 よ 固定資産取得や

CMS

キャッ ュ マネ

を利用し 余剰資金 運用等

152

百万円 収入 プ

まし

(37)

未来へつ

ぐサ

コム

注意事項

本資料 投資家皆様 参考 資す

コ 株式会社 以下 当社

現状を 理解い

く を目的 し

当社 作成し

す 本資料 記載

内容

2018

2

月現在 お

管理部

総合管理室

広報IR

TEL

045-681-6001

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